Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 10:35.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 10120373
Číslo faktúry: FD/ 2012/117
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Radošovce
Dodávateľ: Vepos Skalica
Adresa:
IČO:
Predmet: vývoz TKO
Fakturovaná suma s DPH: 244,34
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 12.03.2012
Dátum splatnosti: 26.03.2012
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_2012_117
Zverejnené: 03.04.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov